فوترة مشتريات
تسجيل دفع فاتورة مشتريات
اتبع الخطوات التالية:
- من القائمة على الجانب الأيمن، تحت قسم
المشترياتاضغط علىسندات الموردين. - اضغط على
إنشاء سند صرف، ثم اختردفعة فواتير / دفعة مقدمة. - حدد
الموردمن القائمة المنسدلة. - في حقل
تم الدفع من خلال، حدد البنك الذي تريد استلام الدفعة عليه، وسيتم تغيير العملة مباشرة تلقائياً حسب عملة الحساب البنكي الذي حددته. - ادخل المبلغ الذي استلمته من المورد في حسابك البنكي، في الحقل
المبلغ المدفوع. - اختر
التاريخالذي استملت فيه الدَفعة. - في خانة
نوع الدفعةحدد خياردفعات فواتير مشترياتلتتمكن من إضافة الفواتير التي تريد دفعها. - اضغط فوق علامة
+ أضف فاتورة مشترياتلإضافة الفواتير غير المدفوعة، حيث سينقلك ذلك إلى قائمة جديدة للفواتير المورد. - حدد فاتورة المشتريات التي ترغب في دفعها ثم اضغط فوق
أضف. - اضغط
حفظلإنشاء الدفعة.
في ما يلي مثال على دفع فاتورة:
