إقرار ضريبة القيمة المضافة

آخر تحديث الاثنين، ٨ ديسمبر ٢٠٢٥
إقرار ضريبة القيمة المضافة


إذا كنت بحاجة إلى تقديم إقرار ضريبي دقيق ومتوافق مع متطلبات الهيئة الضريبية في بلدك، يسهّل عليك وافق هذه المهمة عبر تقرير مخصص لضريبة القيمة المضافة، تصدره تلقائيًا بناءً على المعاملات المسجّلة في النظام.

  • في السعودية والإمارات، يتوافق التقرير تمامًا مع الصيغة المعتمدة من الجهات الرسمية، ويمكنك تصديره مباشرةً عند إنتهاء الفترة الضريبية واستخدامه.
  • أما في الدول غير المدعومة حاليًا، يمكنك الاستفادة من التقرير حيث يعرض لك التفاصيل الضريبية، مما يسهّل عليك تعبئة الإقرار يدويًا وتقديمه.

استعراض إقرار ضريبة القيمة المضافة

اضغط على التقارير من القائمة الرئيسية ثم اضغط على تقرير ضريبة القيمة المضافة.

استعراض إقرار ضريبة القيمة المضافة


اختر نطاقًا زمنيًا مناسبًا من أعلى الصفحة. يمكنك استخدام الفترات الجاهزة مثل ربع السنة أو تحديد نطاق زمني مخصص.

اختر نطاق زمني مخصص لإعداد التقرير

تحديد نطاق زمني مخصص لتقرير ضريبة القيمة المضافة


مراجعة الأخطاء قبل تصدير الإقرار

قبل تصدير إقرار ضريبة القيمة المضافة، تأكد من مراجعة جميع الفواتير والإشعارات للتأكد من احتساب الضريبة عليها بشكل صحيح.

من داخل إقرار الضريبة، اضغط على "قائمة المراجعة" لمراجعة التنبيهات الظاهرة، مثل "فواتير بدون ضريبة" أو "إشعارات دائنة بدون ضريبة"، حيث أن هذه المعاملات لن تظهر في التقرير ما لم تُضف لها ضريبة بالشكل الصحيح.

مراجعة الأخطاء قبل تصدير الإقرار


لمعالجة ذلك، يمكنك الضغط على عرض بجانب كل تنبيه لمراجعة المعاملات المتأثرة وتعديلها مباشرة.

للمزيد عن أخطاء الإقرار المحتملة وطرق تصحيحها، راجع هذا الدليل.

قائمة المراجعة


ستظهر لك المعاملات، ويمكنك عندها تحديد النسبة المطلوبة في حقل المعدل الضريبي، ليتم تضمينها تلقائيًا في الإقرار الضريبي بعد التعديل.

تحديد النسبة المطلوبة في حقل المعدل الضريبي


تصدير الإقرار

بمجرد التأكد من صحة البيانات وظهور جميع المعاملات بشكل سليم في تقرير الضريبة، يمكنك تصديره لاستخدامه في التقديم للهيئة الضريبية.

اضغط على زر التصدير، واختر الصيغة المناسبة.

تصدير الإقرار


مركز المساعدة